Faktúra č. DFO0058/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0058/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-prepravná služba za 7/2019
  • Dátum doručenia: 19.07.2019
  • Celková hodnota: 161,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť