Faktúra č. DFO0055/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0055/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - odevy pre PSS 3.odd
  • Dátum doručenia: 13.07.2023
  • Celková hodnota: 603,99 €
  • Identifikácia objednávky: 44/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť