Faktúra č. DFO0053/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0053/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 5/2024
  • Dátum doručenia: 02.06.2024
  • Celková hodnota: 495,00 €
  • Identifikácia objednávky: 43/2024
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť