Faktúra č. DFO0052/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0052/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - prepravná služba pre PSS za 5/2024
  • Dátum doručenia: 04.06.2024
  • Celková hodnota: 115,70 €
  • Identifikácia objednávky: 38/2024
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť