Faktúra č. DFO0051/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0051/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.05.-31.05.2024
  • Dátum doručenia: 03.06.2024
  • Celková hodnota: 257,67 €
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť