Faktúra č. DFO0051/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0051/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky- revízia elektrospotrebičov PSS
  • Dátum doručenia: 16.06.2022
  • Celková hodnota: 517,75 €
  • Identifikácia objednávky: 41/2022
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť