Faktúra č. DFO0051/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0051/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-zdrav. materiál
  • Dátum doručenia: 21.06.2020
  • Celková hodnota: 12 405,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 40/2020
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť