Faktúra č. DFO0051/16

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0051/16
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-lieky a poplatky 14.5.-31.5.2016
  • Dátum doručenia: 02.06.2016
  • Celková hodnota: 392,46 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť