Faktúra č. DFO0050/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0050/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 1.a9..odd.
  • Dátum doručenia: 14.06.2019
  • Celková hodnota: 902,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 41/2019
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť