Faktúra č. DFO0048/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0048/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.5.-31.5.2025
  • Dátum doručenia: 09.06.2025
  • Celková hodnota: 196,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť