Faktúra č. DFO0048/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0048/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- doplatky za lieky a zdrav.pomôcky 18.5.-31.5.2019
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 611,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť