Faktúra č. DFO0045/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0045/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- 10 ks obedár pre PSS
  • Dátum doručenia: 21.05.2018
  • Celková hodnota: 126,00 €
  • Identifikácia objednávky: 35/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť