Faktúra č. DFO0043/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0043/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd.
  • Dátum doručenia: 27.05.2025
  • Celková hodnota: 286,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 33/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť