Faktúra č. DFO0043/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0043/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup sirupov pre PSS
  • Dátum doručenia: 21.05.2024
  • Celková hodnota: 740,81 €
  • Identifikácia objednávky: 34/2024
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť