Faktúra č. DFO0043/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0043/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 6/2020
  • Dátum doručenia: 04.06.2020
  • Celková hodnota: 551,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 34/2020
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť