Faktúra č. DFO0043/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0043/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-17.5.2019
  • Dátum doručenia: 21.05.2019
  • Celková hodnota: 582,35 €
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť