Faktúra č. DFO0040/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0040/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd.
  • Dátum doručenia: 19.05.2025
  • Celková hodnota: 325,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 31/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť