Faktúra č. DFO0040/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0040/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS
  • Dátum doručenia: 16.05.2019
  • Celková hodnota: 85,58 €
  • Identifikácia objednávky: 33/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť