Faktúra č. DFO0038/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0038/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-13.5.2022
  • Dátum doručenia: 16.05.2022
  • Celková hodnota: 684,85 €
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť