Faktúra č. DFO0037/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0037/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-dopl. za lieky 16.4.-30.4.2019
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 364,20 €
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť