Faktúra č. DFO0037/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0037/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-lieky a poplatky 16.4.-30.4.2018
  • Dátum doručenia: 02.05.2018
  • Celková hodnota: 574,05 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť