Faktúra č. DFO0035/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0035/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 5.odd.
  • Dátum doručenia: 03.05.2019
  • Celková hodnota: 274,14 €
  • Identifikácia objednávky: 29/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť