Faktúra č. DFO0033/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0033/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-doplatky za lieky 15.-30.4.2022
  • Dátum doručenia: 02.05.2022
  • Celková hodnota: 785,99 €
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť