Faktúra č. DFO0032/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0032/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 3. a 5. odd
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota: 1 126,83 €
  • Identifikácia objednávky: 24/2023
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť