Faktúra č. DFO0032/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0032/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-obuv
  • Dátum doručenia: 24.04.2019
  • Celková hodnota: 354,79 €
  • Identifikácia objednávky: 26/2019
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť