Faktúra č. DFO0031/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0031/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.5.-14.5.2023
  • Dátum doručenia: 15.05.2023
  • Celková hodnota: 1 369,15 €
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť