Faktúra č. DFO0031/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0031/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-čistiaca pena,ošetr. krém + glyc. tyčinky
  • Dátum doručenia: 01.04.2015
  • Celková hodnota: 1 422,65 €
  • Identifikácia objednávky: 26/2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť