Faktúra č. DFO0028/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0028/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 74,43 €
  • Identifikácia objednávky: 22/2019
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť