Faktúra č. DFO0027/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0027/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3 odd
  • Dátum doručenia: 20.03.2024
  • Celková hodnota: 776,44 €
  • Identifikácia objednávky: 21/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť