Faktúra č. DFO0027/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0027/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 6.odd.
  • Dátum doručenia: 05.04.2019
  • Celková hodnota: 463,93 €
  • Identifikácia objednávky: 21/2019
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť