Faktúra č. DFO0026/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0026/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS CSS Rohov
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 467,63 €
- Identifikácia objednávky: 19/2023
- Dátum zverejnenia: 10.05.2023
- Poznámka: