Faktúra č. DFO0026/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0026/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-jednoraz. zdrav. materiál
  • Dátum doručenia: 01.04.2020
  • Celková hodnota: 4 190,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20/2020
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť