Faktúra č. DFO0024/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0024/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup ponožiek pre 6. a 7. odd
  • Dátum doručenia: 20.03.2025
  • Celková hodnota: 900,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/2025
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť