Faktúra č. DFO0023/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0023/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.4.-14.4.2023
  • Dátum doručenia: 17.04.2023
  • Celková hodnota: 1 420,25 €
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť