Faktúra č. DFO0023/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0023/21
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-káva,čaj,sirup pre PSS
  • Dátum doručenia: 06.05.2021
  • Celková hodnota: 1 146,10 €
  • Identifikácia objednávky: 17/2021
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť