Faktúra č. DFO0023/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0023/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-obuv,papuče
  • Dátum doručenia: 23.03.2018
  • Celková hodnota: 1 026,58 €
  • Identifikácia objednávky: 19/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť