Faktúra č. DFO0022/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0022/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria 3.odd.
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 419,90 €
  • Identifikácia objednávky: 17/2019
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť