Faktúra č. DFO0019/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0019/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-17.3.2022
  • Dátum doručenia: 21.03.2022
  • Celková hodnota: 855,74 €
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť