Faktúra č. DFO0019/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0019/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky, doplatky za lieky 1.-15.3.2020
  • Dátum doručenia: 16.03.2020
  • Celková hodnota: 848,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť