Faktúra č. DFO0019/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0019/17
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-lieky a poplatky 21.3.-31.3.2017
  • Dátum doručenia: 03.04.2017
  • Celková hodnota: 388,84 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť