Faktúra č. DFO0019/16
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0019/16
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- káva, čaj na 3/2016
- Dátum doručenia: 01.03.2016
- Celková hodnota: 185,86 €
- Identifikácia objednávky: 16/2016
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: