Faktúra č. DFO0018/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0018/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-spodné prádlo pre PSS
  • Dátum doručenia: 18.03.2019
  • Celková hodnota: 124,80 €
  • Identifikácia objednávky: 13/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť