Faktúra č. DFO0017/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0017/26
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS na 3 mesiace
  • Dátum doručenia: 12.02.2026
  • Celková hodnota: 1 505,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/2026
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť