Faktúra č. DFO0017/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0017/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd
  • Dátum doručenia: 28.02.2025
  • Celková hodnota: 388,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/2025
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť