Faktúra č. DFO0016/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0016/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-drogéria 9.odd.
  • Dátum doručenia: 15.03.2019
  • Celková hodnota: 636,66 €
  • Identifikácia objednávky: 12/2019
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť