Faktúra č. DFO0015/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0015/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostiedky - nákup kávy pre PSS 2,3,4/2025
  • Dátum doručenia: 26.02.2025
  • Celková hodnota: 1 834,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/2025
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť