Faktúra č. DFO0015/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0015/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky, drogéria 2,7,10.odd.
  • Dátum doručenia: 28.02.2020
  • Celková hodnota: 1 378,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/2020
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť