Faktúra č. DFO0015/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0015/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-prepravná služba PSS 6.a12.3.2019
  • Dátum doručenia: 14.03.2019
  • Celková hodnota: 66,70 €
  • Identifikácia objednávky: 11/2019
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť