Faktúra č. DFO0013/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0013/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 8.odd
  • Dátum doručenia: 21.02.2025
  • Celková hodnota: 192,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/2025
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť