Faktúra č. DFO0013/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0013/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd
  • Dátum doručenia: 21.02.2024
  • Celková hodnota: 397,75 €
  • Identifikácia objednávky: 10/2024
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť